Verfolgen Sie auf dem Go: Wie die meisten Geschäfts gefahrene Abzügen Make

27, Oktober 2016

Wenn Steuerzeit herum kommt, kriechen Sie die automatische Abzüge zu sammeln? Oder schlimmer noch, vermeiden Sie Automobil-Ausgaben insgesamt Abzug, zu glauben, es ist zu viel Aufwand oder nicht der Mühe wert?

Viele kleine Unternehmen verpassen erhebliche Steuerabzüge, weil sie nicht halten Spur von Business-Meilen oder eine schlechte Arbeit der Aufzeichnungen tun. Aber Tracking Meilen muss nicht mühsam sein. Sie müssen nur die richtigen Systeme erhalten und die gewünschten Meilen so einfach und automatisch wie jede andere Gewohnheit, die Sie Tag nach dem Tag folgen machen zu verfolgen.

Wenn Sie Ihr Auto für geschäftliche Zwecke fahren, können Sie den Standard-Kilometer Abzug (54 Cent pro Meile für 2016) nehmen für jede Meile Sie zu Arbeitszwecken fahren. Denken Sie daran, über Abzug Geschäfts Meilen eine wichtige Sache zu erinnern ist, dass das Pendeln Meilen sind nicht abzugsfähig. Zum Beispiel, wenn Sie ins Büro von zu Hause fahren und arbeiten dort den ganzen Tag vor wieder nach Hause fahren, können Sie diese Meilen nicht abziehen.

Aber viele Menschen, auch diejenigen, die an einem einzigen Standort arbeiten, vergessen oft über die vielen Reisen nehmen sie, dass für einen Abzug zu qualifizieren. Diese Ausflüge können zwischen Büros für die Reise sein, zu den Räumlichkeiten eines Kunden, Besorgungen für ihr Geschäft läuft, treffen Kunden für Kaffee oder Mittagessen, Scouting Standorte für ein Fotoshooting oder auf Reisen vom und zum Flughafen für eine Geschäftsreise.

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, können Sie in der Lage sein, die das Pendeln Regeln ganz zu vermeiden. Der Schlüssel ist, Ihr Büro zu Hause haben, als Ihr Hauptgeschäftssitz zu qualifizieren. Dann kann jedes unternehmensbezogenen Fahren ist absetzbar. Sie pendeln nicht an Ihrem Arbeitsplatz, weil Sie schon da sind, wenn Sie morgens aufwachen.

Wenn Ihr Home-Office nicht Ihr primärer Geschäftssitz ist, können Sie immer noch die Regel Pendel vermeiden, wenn Sie in einen temporären Arbeitsstelle fahren. Eine temporäre Arbeitsstelle ist an jedem Ort, wo man realistischerweise für weniger als ein Jahr arbeiten erwarten. Zum Beispiel, sagen Sie ein Buchhalter sind, und Sie in der Regel von einem sublet Büro arbeiten. Fahren zu und von diesem Büro ist jeden Tag pendeln Meilen betrachtet und nicht abzugsfähig. Sie einigen sich auf eine befristete Stelle zu nehmen, die für zwei Monate ab dem Büro eines Kunden zweimal pro Woche beinhaltet arbeiten. Das Büro des Client ist eine temporäre Arbeitsstelle so Ihre tägliche Fahrt zu und von ihrem Büro abzugsfähig sein würde.

Traditionell kleine Unternehmer ihre Kilometer mit einem Papierprotokoll verfolgen. Das Protokoll würde die Anzahl der gefahrenen Meilen (oder Anfang und Ende Kilometerstand), das Datum und den Ort der Reise und dem wirtschaftlichen Zweck der Reise. Die meisten Menschen, die ein Papierprotokoll aufbewahrt werden sollen wählen halten Sie es im Handschuhfach des Autos und aktualisieren Sie das Protokoll jedes Mal, wenn sie eine Reise nehmen. Diese Methode wird altbewährt, das heißt, wenn Sie sich erinnern, es zu benutzen und detailliert genug zu liefern. Die Steuerzahler wurden Abzüge in der Vergangenheit verweigert, weil ihre Protokolle unvollständig waren, enthielt zu viele Fehler oder bieten nicht genügend Details.

Nun wenden sich viele Menschen zur Technologie Kilometer Verfolgung zu erleichtern. Apps wie MileIQ, TripLog und TrackMyDrive sind für iOS und Android verfügbar. Diese Anwendungen machen es einfach, jede Meile Sie fahren zu erfassen. Jedes Mal, wenn Sie eine Reise, die App speichert Ihre Meilen GPS-Tracking und ermöglicht es Ihnen, die Reise als geschäftliche, persönliche, medizinische, Wohltätigkeitsorganisation oder eine andere benutzerdefinierte Kategorie zu klassifizieren. Sie können auch weitere Details aufzeichnen wie die Sie mit und der Geschäftszweck der Reise traf.

Wenn Sie nicht gute Aufzeichnungen in der Vergangenheit halten haben, werden diese Abzüge nicht verloren. zeitigen Aufzeichnungen zu halten, ist der bevorzugte Weg, aber die IRS ermöglicht es Ihnen Business-Meilen mit anderen Mitteln zu untermauern. Wenn Sie jemals geprüft werden, wird erwarten, dass die IRS Sie Ihre rekonstruierte Protokoll durch andere Methoden sichern.

Eine Möglichkeit, dies zu tun ist mit Ihrem Kalender. Zum Beispiel, Ihr Kalender können Sie daran erinnert, dass Sie Ihren Kunden Susan für Kaffee bei Starbucks am 3. Juni um 9 Uhr in Ihrem rekonstruierten Logbuchs erfüllt, würden Sie das Datum und den Ort beachten Sie, dass Sie mit Susan trafen ein bevorstehendes Projekt zu besprechen und berechnen die Rundreise Kilometer. Hoffentlich werden Sie auch eine Quittung aus, dass Starbucks Besuch als zusätzliche Sicherung haben. Zwischen Ihrem neu erstellt Protokoll, Kalender und dem Eingang, haben Sie eine ausreichende Dokumentation IRS Prüfung standhalten.

Standard Kilometerstand und tatsächlich Kosten: Wie Auto Aufwendungen in Abzug zu bringen

Wenn Sie ein Fahrzeug für Unternehmen sowohl verwenden und den persönlichen Gebrauch, haben Sie die Wahl Ihre absetzbar Auto Kosten der Berechnung durch eine von zwei Methoden: die Standard-Kilometersatz oder die tatsächlichen Kosten-Methode. Egal wofür Sie sich entscheiden, werden Sie noch brauchen Unternehmen Meilen zu verfolgen.

Im Allgemeinen können Sie den Abzug in beiden Richtungen berechnen, dann die eine, die Ihnen den größten Nutzen gibt. Allerdings verwenden, um den Standard-Kilometersatz, müssen Sie wählen, um es im ersten Jahr zu verwenden, dass das Auto für Unternehmen verwendet wird. In den folgenden Jahren können Sie sich entscheiden, entweder die Standard-Kilometersatz oder die tatsächlichen Kosten-Methode zu verwenden. Wenn Sie das Fahrzeug leasen und die Standard-Kilometer-Methode im ersten Jahr wählen, müssen Sie die Standard-Kilometer-Methode für alle nachfolgenden Jahre verwenden.

Der Standardkilometersatz wird jährlich von der IRS ausgestellt. Für 2016 ist die Rate pro Meile 0,54 $. Wenn Sie also 5.000 Unternehmen Meilen im Jahr 2016 fahren, Ihr Abzug unter dem Standardkilometersatz wäre $ 2.700.

Um die tatsächliche Kosten-Methode zu verwenden, insgesamt Sie alle Kosten für den Betrieb des Fahrzeugs und multiplizieren Sie sie mit dem Prozentsatz der geschäftlichen Nutzung. Die Aufwendungen sind Leasingzahlungen oder auf einem Fahrzeug finanziert gezahlten Zinsen, die Kosten für die Lizenz, Versicherung, Titel und Registrierung, Pannenhilfe Politik-sowie Gas, Wartung, Reparatur, Autowaschanlagen, Parkgebühren und Maut. wenn Ihre Gesamtfahrzeugkosten $ 7.500 waren im Jahr 2016 zum Beispiel, und 30% Ihrer Meilen waren für die Unternehmen, wäre Ihr Abzug $ 2.250 unter der tatsächlichen Kosten-Methode. Denken Sie daran, Bußgelder und Tickets, einschließlich Parktickets, sind nicht abzugsfähig.

  • Vermeiden Sie Ihre gefahrenen Kilometer Runden: Steuerzahler, die nicht angemessene Aufzeichnungen von Geschäft Meilen gehalten haben, um mit 10.000 von ihnen für Geschäftsreisende eine schöne runde Zahl wie 15.000 Unternehmen Meilen zu verwenden. In den obigen Beispielen verwenden wir runde Zahlen, um es einfach zu machen, aber in der realen Welt, niemand fährt genau 15.000 Meilen in einem Jahr. Runde Zahlen zu verwenden ist eine rote Fahne mit dem IRS, dass Sie Ihre Meilen-a rechnen für große No-No.
  • Don&# 8217; t die gleichen geschäftliche und persönliche Kilometer Zahl aus dem Vorjahr auf: Egal, wie hart Sie versuchen, würden Sie nie in der Lage sein, die genau die gleiche Anzahl von Meilen 5 Jahre in Folge zu fahren. Wenn Sie das tun, erwarten, dass die IRS wollen, um zu sehen, wie Sie es geschafft.
  • Don&# 8217; t versuchen, 100% der Fahrten geschäftliche Meilen Anspruch: Es sei denn, Sie ein zweites Fahrzeug haben, das ausschließlich für Unternehmen verwendet wird, verwenden Sie das Auto Einkaufen zu gehen, an den Wochenenden gehen oder eine Reise für den Urlaub nehmen. Sie&# 8217; re die IRS für eine Prüfung einladen, wenn Sie Ihr Fahrzeug nie behaupten, aus persönlichen Gründen verwendet wird.

In der Einkommensteuer Welt, haben wir ein altes Sprichwort: „Schweine fett. Hogs geschlachtet.“Seien Sie nicht ein Schwein sein. Halten Sie gute Aufzeichnungen und maximieren die Abzüge für die Sie rechtmäßig zustehen. Sie werden nicht mehr bezahlen, als Sie schulden und Sie halten von von einem IRS Revisor geschlachtet zu werden.

Arbeit Kilometer Abzug

Freie Mitarbeiter Janet Berry-Johnson ist ein CPA und ein freier Schriftsteller mit einem Hintergrund in der Buchhaltung und Versicherung. Ihr Schreiben hat in Forbes, Fallschirm von Mapquest, Capitalist Review, Guyvorce, BonBon Pause und Kard Diskussion erscheint. Janet lebt in Arizona mit ihrem Mann und Sohn und ihrem Rettungshund, Dexter. Außerhalb der Arbeit und Zeit mit der Familie, genießt sie kochen, historische Fiktion und Binge-beobachten Real Housewives lesen.


Medical Mileage Deduktion: Was ist das und was macht die IRS erlauben?

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Sie können in medizinischen Kosten Mengen für den Transport bezahlt sind in erster Linie für und wesentlich, medizinische Versorgung.

  • Bus, Taxi, Zug oder Flugzeug Tarife oder Rettungsdienst,
  • Transportkosten eines Elternteils, die mit einem Kind gehen muss, die medizinische Versorgung braucht,
  • Transportkosten von einer Krankenschwester oder einem anderen Person, die von einem Patienten erforderlich Injektionen, Medikamente oder andere Behandlungen geben kann, die medizinische Versorgung zu erhalten, ist das Reisen und ist nicht in der Lage, alleine zu reisen, und
  • Transportkosten für regelmäßige Besuche eines psychisch Kranken abhängig, um zu sehen, ob diese Besuche als Teil der Behandlung empfohlen werden.

Sie können auch die Parkgebühren und Mautgebühren enthalten. Sie können diese Gebühren und Maut auf Ihre medizinisch Kosten hinzu, ob Sie tatsächlich entstanden Kosten oder den Standard-Kilometersatz verwenden.

Er Zahlen die tatsächlichen Aufwendungen zuerst. Er fügt hinzu, die 500 $ für Gas, das 30 $ für Öl, und den $ 100 für Maut und Parkplätze für insgesamt 630 $.

Er Zahlen dann die Standard-Meilenbetrag. Er multipliziert 2.800 Meilen um 23 Cent pro Meile für insgesamt 644 $. Er fügt hinzu, dann die $ 100-Maut und Parkplätze für insgesamt 744 $.

Bill schließt den $ 744 Autokosten mit seinen anderen medizinischen Aufwendungen für das Jahr, weil die 744 $ mehr als die 630 $ ist er tatsächlich entstanden Kosten rechnete mit.

  • Zu und von der Arbeit, auch wenn Ihr Zustand ein ungewöhnliches Transportmitteln erfordert.
  • Reisen aus rein persönlichen Gründen in einer anderen Stadt für eine Operation oder andere medizinische Versorgung.
  • Reisen, die nur für die allgemeine Verbesserung der ist&# 8217; s Gesundheit.
  • Die Kosten für ein speziell ausgerüstetes Auto für andere als medizinische Gründe arbeiten.

Sie können in der medizinischen Aufwendungen beinhalten Beträge, die Sie für den Transport in einer anderen Stadt zu zahlen, wenn die Reise in erster Linie für die ist, und wesentlich, ärztliche Leistungen. Sie können in der Lage sein, auf bis für jede Person, für jede Nacht bis 50 $. Sie können mit der Person Unterkunft für eine Person sind Reisen, die medizinische Versorgung erhalten. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil mit einem kranken Kind unterwegs ist, bis zu $ ​​100 pro Nacht kann als medizinisch Kosten für die Einlegung einbezogen werden. Die Mahlzeiten sind nicht enthalten. Siehe Unterkunft, früher.

Sie können nicht in medizinisch Kosten eine Reise oder Urlaub sind lediglich für eine Veränderung der Umwelt, die Verbesserung der Moral genommen oder allgemeine Verbesserung der Gesundheit, auch wenn die Reise auf dem Rat eines Arztes durchgeführt wird. Allerdings sieht Medizinische Konferenz, früher.


Ein sehr wichtiger Abzug Sie könnten fehlen auf Ihren Steuern

Dieser Beitrag wird gefördert von MileIQ jedoch alle Meinungen und Meilen gefahren zu Starbucks sind zu 100% von mir.

Wenn Sie nicht haben Sie Ihre Laufleistung Tracking, könnten Sie am Ende des Jahres auf einigen großen Steuerabzügen verpasste sein. Ja du!!

Mileage Abzüge werden in der Regel als Business-Nutzen nur gedacht, sondern sie sind für jedermann zugänglich je nachdem, was Sie tun oder wohin du gehst. Sie müssen nur zwei Dinge tun&# 8230 ;.

  1. Kennen Sie die Regeln für jeden Abzug.
  2. Halten extrem detaillierte Aufzeichnungen für jede Reise mitnehmen.

Klingt nach mehr Ärger, als sie tatsächlich wert sind, nicht wahr?

Nun, das ist sicher, was ich früher zu denken. Sowohl Joseph und ich haben viele Möglichkeiten hatten Kilometer mit all unseren qualifizierten geschäftlichen und persönlichen Reisen zu verfolgen&# 8230; .und glauben Sie mir, es ist nicht, dass wir nicht versucht haben.

Wir haben Notebooks im Auto gehalten, netten kleinen Printables zu Hause und Tabellen auf Google Drive, aber es wurde schließlich ein solche Mühe zu erinnern, unsere Kilometer aufzeichnen, dass wir es im Grunde abgetan und gesagt, es nicht wert ist, zu tun. Tracking-Meilenzahl war im Grunde eine Sache zu halten Registerkarten auf unserer bereits rappelvoll To-do-Liste.

Bis unsere CPA erinnerte uns sanft wie viel wir verpassten.

Nun, da ich realisiert habe, welche Art von Auswirkungen Kilometer Abzügen auf unserem Gesamtsteuern, ich bin auf Geld getan zu verlieren heraus, dass ich weg legal schreiben kann. Ich will nicht, dass Sie entweder zu verpassen halten!

Diese eingehende Post Pannen genau, wie die Kilometer Abzug funktioniert, was kann man abziehen und für wie viel, und bei weitem die beste App die ich gefunden habe leicht den Überblick zu behalten. Mein Ziel ist es, diesen komplizierten Teil der Abgabenordnung zu machen, ist ein absoluter No-brainer, so dass Sie die Regierung zahlen stoppen können mehr als Sie müssen.

Sie bereit, loszulegen?

Wenn Sie nicht vertraut mit, wie Abzüge tatsächlich funktionieren

Hinzufügen Kilometer in die Liste der Abzüge schiebt, dass zu versteuerndes Zahl noch niedriger, so verdanken sie weniger. Grundsätzlich gilt: Je mehr Sie behaupten, desto mehr sparen Sie!

Arbeit Kilometer Abzug

Lassen Sie uns in die Nitty Gritty Detail graben, was bedeckt, und was nicht. Hinweis: Dies sind 2.016 Standard Kilometersatz Zahlen Ich verwende.

  • Medizinische Ausgaben &# 8212; Jedes Mal, wenn Sie fahren zu und von der Arztpraxis, Krankenhaus oder ein Rezept zu holen, können Sie $ 0,19 pro Meile abziehen. Allerdings gibt es eine teensy fangen. Nur medizinischen Kosten, die abgezogen werden kann, um mehr als 10% des bereinigten Bruttoeinkommen aufaddieren.

Lassen Sie uns das $ 60.000 Zahl zurückbringen und sagen, das ist, was Sie für das Jahr. Wenn Ihre medizinischen Kosten $ 5.000, können Sie nichts abziehen. Aber wenn Kosten $ 7.000 sind, erhalten Sie $ 1.000 abzuziehen. Sinn ergeben?

  • Charitable Aufwendungen &# 8212; Wenn Sie zu und von einem Non-Profit im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit fahren, erhalten Sie $ .14 pro Meile abzuziehen. Es ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt! Zu Ihrer Information: Sie können nicht behaupten, für ein Kind zu einer freiwilligen Tätigkeit Fahr&# 8230; .. nur die Erwachsenen.
  • Umzugskosten &# 8212; Wenn Sie sich für die Arbeit mindestens 50 Meilen entfernt oder mehr verlagern, können Sie $ 0,19 pro Meile abziehen. Allerdings müssen Sie für mindestens 39 Wochen während der ersten 12 Monate in Vollzeit arbeiten, nachdem Sie es in Anspruch zu bewegen.
  • Freiberuflicher Aufwendungen &# 8212; Diejenigen, die babysitten, petsit, tun Rasenpflege, oder nehmen Sie an irgendeiner Art von anderen ungeraden Job, erhalten alle Laufwerke zu und von diesen Stellen abzuziehen. Und der Abzug beträgt $ 0,54 pro Meile!

Arbeit Kilometer Abzug

Diejenigen, die ihr eigenes Geschäft zu bekommen, um auch den $ 0,54 pro Meile Rate zu nehmen, und es deckt eine ganze Menge.

  • Besorgungen und Zubehör &# 8212; Jedes Mal, wenn Sie brauchen, um die Bank, Geschäft für Bürobedarf oder Post zu laufen, können Sie diese Laufwerke abschreiben. All diese kleinen Ausflüge fügen wirklich oben!
  • Mahlzeiten &# 8212; Haben Sie ein Treffen mit einem Freund oder Geschäftspartner zu diskutieren Geschäft? Schreiben Sie Ihre Reise für Kaffee, Getränke und / oder Abendessen.
  • Reise &# 8212; Antriebe vom und zum Flughafen oder zu einem anderen Ort der Unternehmen zu qualifizieren.
  • Kundenbesuche &# 8212; Wenn Sie einen Job haben, die Sie mit Kunden gerecht zu werden erfordert, wissen Sie, was zu tun ist&# 8230; .. schreiben Sie es aus!

Kopf hoch &# 8212; von zu Hause aus zu einer dauerhaften Arbeitsstelle pendeln ist in irgendeiner Weise nicht abzugsfähig. Es geht um ein persönlich Kosten und die IRS ist sehr streng betrachtet &# 8212; so testen Sie es nicht! Sie können weitere Informationen auf, dass hier finden und wie Kilometerstand zu einer temporären Arbeitsstelle gefahren zu handhaben.

Wie ich schon gesagt habe, Abzüge Kilometer ein ziemlich enormer Schub bei Steuer-Zeit sein können, aber die Wahrheit ist, sind die meisten Kilometer Aufzeichnungen genug nicht ausreichend, und daher von der IRS verweigert. Denken Sie daran, müssen sie sehr detailliert sein! Die beste App die ich gefunden habe, dass diese strengen Anforderungen erfüllt, ist MileIQ.

Arbeit Kilometer Abzug

MileIQ ist im Grunde eine Tracking-Anwendung, die auf Ihrem Smartphone im Hintergrund ausgeführt wird. Er registriert automatisch jedes Laufwerk ein, und wenn Sie mit jeder Reise fertig sind, müssen Sie nur das Laufwerk als geschäftliche oder persönliche klassifizieren, und es unter die Kategorie Datei, die es mit einem Schlag gehört.

Jetzt weiß ich, was du denkst&# 8230; .. was ist, wenn Sie nicht wollen, MileIQ jede Fahrt verfolgen? Nicht alle Laufwerke absetzbar sein werden, aber der Punkt dieser Anwendung ist, dass es jedes Laufwerk verfolgt, so dass Sie nie vergessen werden.

MileIQ empfiehlt dringend, dass Sie den Überblick über all Ihre Fahrt halten, so dass Sie komplette Datensätze haben die IRS zu zeigen. Denn wenn es bis zu ihm kommt, will die IRS wissen, wie viele Meilen Sie im Laufe des Jahres fuhren, und tatsächlich benötigt diese Informationen, wenn Sie Ihre Steuern Datei.

Obwohl ich bereits für das Jahr 2015 all meine Steuer Informationen übermittelt haben, sie ist super aufgeregt, alle in diesem Jahr meine Meilen zu verfolgen und den großen Einfluss sieht dies auf unsere 2016 Steuern hat. Der beste Teil? Kein zeitraubenden Kilometerprotokolle oder Tabellen zu beschäftigen!

MileIQ erhöht mobile Produktivität für die moderne Belegschaft und ist verpflichtet, Ihnen Zeit, Geld und innere Ruhe durch ihre optimierte Laufleistung Tracking App zu speichern. Erfahren Sie mehr über MileIQ HIER.

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Gefahrene Steuerabzug: Anspruch der gefahrene Steuerabzug oder nehmen Sie die Standard-Abzug?

Arbeit Kilometer Abzug

Sollten Sie den Kilometersteuerabzug Anspruch zu nehmen oder würden Sie besser profitieren von der Standard-Abzüge zu nehmen?

Fragen Sie sich, wenn Sie auch die Reisekosten im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung abziehen können?

Sie können bestimmen normal und notwendigen Transportkosten abziehen; jedoch sind die Meilen, die Sie zur Arbeit fahren sind in der Regel nicht absetzbar.

Es gibt spezielle Fälle, in denen sie absetzbar sein.

Das folgende Beispiel ist ein Beispiel, wenn Sie Transportkosten auf dem Standort Ihrer Arbeit und zu Hause abziehen können:

Beispiel: Sie arbeiten regelmäßig in einem Büro in der Stadt, wo Sie leben. Ihr Arbeitgeber schickt Sie auf eine 1-wöchige Trainingseinheit an einem anderen Büro in der gleichen Stadt. Sie reisen direkt von zu Hause zum Trainingsort und jeden Tag zurück. Sie können die Kosten für Ihren täglichen Hin- und Rücktransport zwischen Ihrem Hause und dem Schulungsort abziehen.

Um diese Kosten zu dann zu behaupten, müssen Sie einige Organisation und Planung Ihrer Abzüge tun, wenn behauptet, diese Kosten zu sehen wäre vorteilhaft für Ihre Steuersituation.

Sie müssen prüfen, ob Sie genug aufgeschlüsselt Abzüge haben den Standard-Abzug für Ihre Anmeldung Status zu überschreiten.

Aufgeführt Abzüge können gehören:

  • Medizinisch und Zahnbehandlungskosten (über 7,5% des bereinigten Bruttoeinkommens)
  • Staatliche und lokale Steuern
  • Hypotheken-Zinsen, qualifizierte Hypothekenversicherungsprämien und Grundsteuer
  • Spendenbeitrag
  • Unreimbursed Personalaufwand, Steuern Vorbereitung Gebühren und andere verschiedene Abzüge (über 2% des bereinigten Bruttoeinkommens)

Die 2012 Standard Abzugsbeträge sind:

  • Einzel- und Verheiratete Einreichung Separate &# 8211; $ 5.950
  • Haushaltsvorstand &# 8211; $ 8,700
  • Verheiratet Filing Gelenk- und Qualifikation Widow (er) &# 8211; $ 11,900

Haben Ihre detaillierte Abzüge der Standard-Abzug überschreiten?

Wenn Sie Ihre detaillierte Abzüge bestimmen wird nicht den Standard-Abzug überschreiten, dann behauptet, diese Kosten werden nicht Ihre Steuersituation profitieren.

Auf der anderen Seite, wenn Sie Ihre detaillierte Abzüge bestimmen überschreiten darf den Standard-Abzug, dann wollen Sie den Überblick über die Kosten im Zusammenhang mit Ihrer Reise entstehen zu halten.

Unreimbursed Personalaufwand unterliegen einer 2% -Grenze, die auf bestimmte andere verschiedene Abzüge gilt auch.

Der abzugsfähige Betrag wird auf die Summe dieser verschieden Abzüge beschränkt, die mehr als 2% des bereinigten Bruttoeinkommens auf die Rückkehr ist.

Benötigte Unterlagen für die Inanspruchnahme unreimbursed Personalaufwand

Schließlich beachten Sie, dass, wenn Sie beurteilen, dass Sie in der Lage sein kann, diese Kosten abziehen, gibt es bestimmte Unterlagen, die Sie mit Ihrem Steuer Aufzeichnungen müssen Ihre Ansprüche zu untermauern (Hinweis: Diese Information muss nicht mit der Rückkehr vorgelegt werden ).

Angemessene Aufzeichnungen für Kilometerstand sollte das Datum enthalten Sie das Fahrzeug gestartet verwenden, das Datum der Kosten, die Kilometerleistung für jede Anwendung, die insgesamt Meilen für das Jahr, Ihr Unternehmen das Ziel und den Zweck für die Kosten.

Glauben Sie, Sie in der Lage sein, die Leistung kann für die Ausbildung Anspruch, oder werden Sie profitieren von den Standard-Abzug zu nehmen?


Die Standard-Mileage Abzug für Kleinunternehmer: Wie es funktioniert

Die Standard-Mileage Deduktion&# 8230;

Steuern ... Liebt sie oder hasst sie, sind sie notwendig.

Der kluge Unternehmer nutzt alles in ihrer Macht jeden zu entdecken und alle Abzüge rechtlich ihre Steuern so weit wie möglich zu reduzieren.

Persönlich bewegt, ich hier nach Puerto Rico zum Teil als Vorteil auf meine Steuern.

Als Bürger dieses Gemeinwesens, müssen wir Bundessteuern nicht bezahlen.

Aber ich viel über Steuern verstehen und wie so viel wie möglich auf sich zu retten.

Nein, ich bin kein Wirtschaftsprüfer oder Buchhalter, aber mein Vater war Buchhalter vor dem Ruhestand, und ich lernte eine Menge weist Material von ihm.

Aber als Haftungsausschluss, nehmen Sie bitte nicht alles, was ich hier schreiben, wie ganz genau zu sein.

Seien Sie klug und suchen Rat eines Certified Public Accountant, bevor Sie Ihre Steuern zu tun, so dass Sie wissen, dass Sie vollständig in Übereinstimmung sind. (Ich würde mich sehr schrecklich, wenn Sie in Schwierigkeiten sind wegen meines Artikels)

Achten Sie darauf, und die Kilometerleistung Abzug für kleine Unternehmen bekommen.

Mit freundlicher Genehmigung von pixabay

Als Unternehmer müssen Sie Sie jeden Steuerabzug finden können Sie einen Teil der Last ab, Ihnen zu helfen zu nehmen, wenn es Zeit, um Ihre Steuern zu tun ist.

Wir haben sprach oft über Steuerabzüge.

in der heutigen&# 8217; s Post, werden wir auf einem Steuerabzug suchen, die Sie nehmen sollten, wenn Sie Ihr Fahrzeug verwenden sogar leicht für geschäftliche Angelegenheiten.

Wir werden den Standard Kilometer Abzug für kleine Unternehmen untersuchen, und wie es funktioniert.

Bei der Ergreifung, einen Steuerabzuges auf Ihrem Fahrzeug und den Betrag, den Sie für Geschäft fahren Sie eine Wahl zu treffen.

  • Nehmen Sie einen tatsächlichen Kosten Abzug
  • Nehmen Sie die Standard-Kilometer Abzug

Der Schlüssel mit diesen beiden ist, dass Sie alle Ihre Kilometer und die Kilometerleistung für geschäftliche Angelegenheiten verwendet, um sich einzuloggen.

In der eigentlichen Ausgabenabzug, können Sie abziehen:

  • Gas- und Ölwechsel
  • Wartung und Reparatur
  • Parkgebühren und Maut
  • Registrierungsgebühren und Steuern
  • das Interesse an einem Fahrzeug Darlehen
  • Versicherung
  • Abschreibung
  • etc…

Um all dies zu tun, werden Sie alle Quittungen halten müssen, und fügen Sie alle Ihre Meilen und Ihr Unternehmen Meilen und herauszufinden, den prozentualen Anteil der Geschäfts Meilen Sie das Auto verwendet für.

Sie würden dann alle oben genannten Kosten addieren und multiplizieren sie mit dem Prozentsatz, den Sie herausgefunden.

Ich werde Ihnen ein einfaches Beispiel geben:

Lassen&# 8217; s sagen Jim ein 2000 Auto hat, so gibt es keine Abschreibung ist und keine Kreditzahlungen.

Gas, Ölwechsel und andere ähnliche Elemente kamen zu $ ​​4.900 für das Jahr. Gebühren und Steuern belief sich auf $ 800 und Versicherung $ 600. So sind die Gesamtkosten betrugen $ 6,300.

Jim fuhr insgesamt 14.000 Meilen und er fuhr 9300 Meilen für die Unternehmen.

9300 von 14000 = 66,4% geteilt

$ 6,300 X 66.4% = $ 4,183.20

Das wäre der Betrag Jim abziehen könnten die tatsächlichen Kosten mit.

Würde er besser sein, den Standard Kilometer Abzug aus mit?

Andere Beiträge, die Sie lesen sollten:

Die IRS hat diese wirklich ganz einfach.

Sie haben einen bestimmten Betrag für jede Meile angetrieben gesetzt, aber es ist wichtig, dass Sie diesen Betrag wissen, denn wenn man den 2016 Betrag verwendet, werden Sie falsch.

Im Jahr 2016 betrug die Rate 54 Cent pro Meile; im Jahr 2017 hat sich diese Rate auf 53,5 Cent pro Meile gesenkt.

Also lass&# 8217; s Blick auf Jim&# 8217; s Kilometer und der Abzug er wären besser dran nehmen.

Jim kann abziehen noch nur die gefahrenen Kilometer, die 9.300 Meilen ist.

So 9,300 x 53,5 Cent = $ 4.975,50

So wie Sie sehen können, würde Jim besser dran, nur den Standard-Kilometer Abzug verwenden.

Es scheint die IRS die Preise hoch genug eingestellt wird, so dass der Standard-Laufleistung Abzug die häufigste Form verwendet wird.

Hier ist, wo viele Unternehmer nach oben rutschen.

Sie müssen Aufzeichnungen jeder Geschäftsreise halten.

Beachten Sie, dass, wenn auf dem Weg zurück nach Hause auf Ihrer Geschäftsreise, Sie entscheiden, in einem Geschäft zu stoppen, ein paar Lebensmittel für zu Hause zu holen, die Geschäftsreise an diesem Punkt endet und es wird persönlich.

Normalerweise sind die Preise der IRS setzt das gleiche das ganze Jahr über, aber es gibt die Möglichkeit, die sie wegen der Gaspreisschwankungen diese Rate ändern können.

Sie trägt dieser Entwicklung Rechnung halten wollen.

Noch besser, wenn Sie einen Buchhalter verwenden, sollten sie auch Kenntnis von IRS Änderungen.

Als Inhaber eines kleinen Unternehmens, haben Sie so viel auf dem Teller.

Keeping Protokolle auf gebrauchte Autos kann eine Menge Druck hinzufügen, aber es ist es wert.

Wenn Sie $ 3.000, $ 4.000 oder mehr von Ihrer Steuerschuld abziehen können, werden Sie sicherlich froh, dass Sie diese Protokolle gehalten.

Aber es ist eine Anwendung, die den gesamten Prozess machen kann viel einfacher.

Es wird Mile IQ genannt und durch die App auf Ihrem Telefon mit, wird es die Meilen hinzufügen und Sie nur den App sagen, ob es geschäftlich oder zum Vergnügen.

Ich empfehle, dass Sie Mile IQ bekommen ... Sie können dies hier tun.

Abzüge können variieren abhängig wer oder wie das Fahrzeug gehört.

Wenn Sie als Eigentümer der Eigentümer des Fahrzeugs sind, können Sie das obige System folgen.

Wenn das Fahrzeug unter einem C oder eine S-Corporation ist, sollten Sie Ihren Steuerberater, wie der Abzug konsultieren sollte geltend gemacht werden.

Wenn Sie unter einer LLC sind, funktioniert es das gleiche wie ein S oder C Corporation; sprechen mit Ihrem Steuerberater.

Wie Sie deutlich sehen können, ist dies ein Steuerabzug, die man nicht vernachlässigen nehmen sollte.

Aber es erfordert genaue Aufzeichnungen zu halten.

Persönlich glaube ich, ganz in der Anwendung, die ich oben zur Verfügung gestellt, aber ich würde auch ein Logbuch halten, so dass Sie doppelt Beweis hat.

Oder, wenn die App eine Panne hat, haben Sie immer Ihre schriftlichen Aufzeichnungen haben.

Halten Sie alle Quittungen egal wie groß oder klein.

Dieser Abzug kann einen großen Unterschied in der Höhe der Steuern machen Sie im Jahr zu zahlen haben&# 8217; s Ende.

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Greg Boudonck ist freier Schriftsteller und Autor von mehr als 50 Büchern. Er schreibt über viele verschiedene Themen, aber Business-Themen sind eine seiner Hauptbereiche des Schreibens Know-how. siehe Greg&# 8217; s Biographie hier.