Standard Mileage Rate für Abzug Auto und LKW-Kosten

2017.01.03 Wenn ein Kraftfahrzeug ist der 1. Put-in-Service für Unternehmen können Kosten entweder die Standard-Kilometersatz oder tatsächlichen Betriebskosten des Kraftfahrzeugs verwendet werden abgezogen, auf das Fahrzeug einschließlich Abschreibungen. Die Standardkilometersatz kann für Pkw, Transporter, Pickup-Trucks oder Panel LKW angewendet werden. Allerdings Motorräder, Roller oder Fahrräder erfordern Abzug der tatsächlichen Kosten, da die IRS den Standard-Kilometersatz als zu großzügig für diese sparsamen Fahrzeuge betrachtet - vor allem Fahrrädern! Reisekosten für das Erhalten medizinische Leistungen oder zur Bewegung oder zur Bereitstellung von karitativen Dienste sind auch absetzbar, aber mit einer niedrigeren Rate.

Die Standardkilometersatz wird auf den jährlichen Studien basieren, die derzeit von Runzheimer International, auf der variablen und fixen Kosten für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs durchgeführt werden. Die Studien bestimmen den Standardkilometersatz für Unternehmen, medizinisch und Umzugskosten. Allerdings ist der $ .14 Preis für gemeinnützige Zwecke für Reisen etabliert gesetzlich festgelegt, so dass es nicht in die Regel von Jahr zu Jahr ändern.

Bei der Prüfung, welche Methode zu wählen, sollten Sie die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs prüfen, und wie es in der Wirtschaft verwendet werden. Wenn Sie ein Kraftstoff sparende Autos zu verwenden, kann der Standard-Kilometersatz größer Steuereinsparungen ergeben. Wenn die Wahl getroffen tatsächlich Betriebskosten und Abschreibungen Anspruch, dann ist der Standardkilometersatz kann nicht jederzeit für das Fahrzeug verwendet werden. Wenn jedoch der Standardkilometersatz im 1. Jahr gewählt wird, dann kann der Steuerzahler noch entscheiden, Betriebskosten und Abschreibungen in späteren Jahren abgezogen werden. Allerdings MACRS Abschreibungen und im ersten Jahr Auszahlungs können nur verwendet werden, wenn der Abzug der tatsächlich Betriebskosten im 1. Jahr gewählt wird. Wenn ein Schalter besteht tatsächlich entstanden Kosten aus dem Standard-Kilometersatz Anspruch, dann lineare Abschreibung muss für die verbleibende Nutzungsdauer des Fahrzeugs verwendet werden, wenn es nicht bereits vollständig abgeschrieben.

Der Standard-Kilometersatz beinhaltet Abdeckung für die Betriebskosten des Fahrzeugs zuzüglich Abschreibungen. Zusätzlich zu dem Standard-Kilometersatz sind auch andere variable Kosten auch absetzbar, und zwar unabhängig von der verwendeten Methode Kosten für das Fahrzeug zu erreichen, wie zum Beispiel:

  • Parkgebühren und Maut die während Geschäftsreisen bezahlt;
  • Der Business-Einsatz Prozentsatz der
    • Zinsen für Darlehen, das Fahrzeug zu kaufen;
    • Mehrwertsteuern auf dem Fahrzeugkauf bewertet.

Ein Vorteil des Standardkilometersatzes über tatsächlich Kosten behaupten, dass, wenn die Steuerzahler mehr als 1 Fahrzeug verwendet, so wird der Abzug leicht einfach berechnet, indem die Gesamtzahl der Meilen in jedem Fahrzeug insgesamt. Allerdings kann der Standard-Kilometersatz nicht für Flottenoperationen, bei denen 5 oder mehr Fahrzeuge verwendet werden, in dem Geschäft oder für Fahrzeuge als Taxi verwenden geltend gemacht werden. Die Kilometerrate kann behauptet werden Leasingfahrzeuge, aber wenn es gewählt wird, dann muss es für den gesamten Pachtzeitraum verwendet werden, einschließlich Verlängerungen.

Die Kilometerpauschale beinhaltet bereits als Abschreibung, so dass der Steuerzahler muss die Basis des Fahrzeugs durch die Höhe der Abschreibungen reduzieren, die für die durch einen Teil des Kilometersatzes berücksichtigt wird. Wenn ein Schalter später gemacht wird tatsächlich Betriebskosten und Abschreibungs Anspruch, dann kann Entwertung nur geltend gemacht werden, wenn die Steuerbasis des Fahrzeuges größer als Null ist.


Zeitplan c Kilometer Abzug

Die ersten 3 1/2 Monate des Jahres sind in den USA als Steuer-Saison bekannt. Wenn Sie ein unabhängiges kreativer Profi sind, bedeutet, dass Sie noch einmal füllen Sie Ihre Schedule C erhalten, oder zum ersten Mal. Aber kreative Freiberufler und Steuerformulare sind manchmal eine schwierige Mischung.

Dies sind einige gemeinsame absetzbar Fragen, die ich von Studenten und Coaching-Klienten erhalten. Ich biete kurze, prägnante Antworten auf sie mit diesem Haftungsausschluss: Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, Steuervorbereiter oder Steueranwalt zu bestätigen, was Abzüge zur Verfügung stehen. Ich bin kein Anwalt und ich bin nicht rechtliche oder finanzielle Beratung anbieten.

Sie können sicher und viele Menschen tun. Die Wahl es selbst zu tun, oder jemand zahlen sonst ist bis zu Ihnen. Bevorzugen Sie einen bezahlten Dienst nutzen? Würden Sie lieber selber machen? Etwa 80% der Inhaber kleiner Unternehmen nutzen die Dienste von Steuerexperten. Wenn Sie Ihre Rückkehr selbst vorbereiten, sollten Sie zuerst lesen, wie es zu tun. Software wie Turbo Tax® führt Sie Schritt für Schritt durch die Rückkehr und Zeitpläne. Wenn Sie einen professionellen Steuervorbereiter oder Service zu nutzen, können Sie die Kosten als Betriebsausgabe abziehen.

Mein 1099 zeigt die gesamte kreative Gebühren und Kostenerstattungen. Was kann ich tun, um das?

Umfassen die gesamte Menge auf dem 1099. Abzüglich der Kosten Kosten auf Schedule C gezeigt sie werden sogar gegenseitig aus.

Ich habe ein 1099 von einer Seite Gig und W2 von meinem Arbeitgeber. Was mache ich?

Bericht 1099 Erträge (nicht-Mitarbeitervergütung) auf Schedule C. Bericht Lohneinkommen auf Ihrem W2 auf Formular 1040 gezeigt.

Fügen Sie gefahrenen Kilometer auf dem Spielplan C. Wenn Sie Kilometer abziehen, müssen Sie zwischen geschäftlichen und persönlichen Meilenzahl zu differenzieren und abziehen nur, was Sie geschrieben Aufzeichnungen gehalten haben. Es gibt einige gute Kilometerleistung und Auto Kosten-Tracking-Anwendungen, die Sie cvs oder HTML-Dateien Ihrer Kilometer und Autokosten senden. Ich rate, dass, wenn Sie Aufzeichnungen etwas nicht halten, können Sie es nicht abziehen können.

Wenn ich von zu Hause aus arbeiten, werde ich geprüft, wenn ich für mein Büro zu Hause Abzug abziehen?

Ich kann nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das Prüfungsrisiko erhöht, nur weil jemand ein Büro zu Hause Abzug behauptet. Mein Verständnis ist, dass der Abzug für das Home Office erfordert, dass es die einzige Geschäftsstelle ist, und dass es ausschließlich für Unternehmen verwendet wird. Sie können keine Co-Arbeitsraum oder im Büro woanders mieten und auch Ihr Büro zu Hause Kosten abziehen. Sie können nicht für ein Büro zu Hause abziehen, wenn es Teil Ihrer Küche oder Master-Suite ist.

Kann ich mich bezahlen es als Betriebsausgabe ein Gehalt und abziehen?

Sie können von Ihrem Unternehmen als Gehalt oder als Unentschieden nehmen Gewinne und brauchen keine Quellen zu tun. Sie werden die Selbständigkeit Steuern auf der Grundlage der Nettogewinn auf Schedule C gezeigt zahlen

Ist meine Kunst Kostenabzug eines Cost-of-Waren oder Büromaterial?

Mein Verständnis ist dies: Wenn Sie die Originalvorlage oder Produkte verkaufen Sie auf Ihrem Etsy-Shop zu machen, werden Ihre Lieferkosten verkauft unter den Kosten der Waren enthalten. Bürobedarf umfasst dann Drucker Tinte und Papier, Bleistifte, Kugelschreiber, Heftklammern, Reißzwecke ... alles, was man als normalen Teil verbrauchen, Geschäfte zu machen, aber nicht Teil eines Produkts wird Sie verkaufen. Es kann auch davon abhängen, ob Ihre Nutzung Cash-Basis oder Periodenrechnung. Dies ist definitiv eine ask-your-Buchhalter Situation, aufgrund seiner Komplexität.

Wenn Sie beabsichtigen, einen Gewinn auf Ihrem Geschäft zu machen, sollten Sie einen Prozentsatz des Einkommens für Steuern als reguläres Geschäftspraxis beiseite stellen. Wenn Sie vierteljährlich zahlen, vermeiden Sie eine „Ballonzahlung“ von Steuern im April machen und auch keine Verzugsstrafen vermeiden. Arbeitnehmer zahlen Steuern über Verrechnungs das ganze Jahr über, wodurch die Regierung das ganze Jahr über die Finanzierung. Selbstständige sind Quellen- nicht Gegenstand, sondern geschätzte Steuerzahlungen während des ganzen Jahres.

Ich kann, aber ich gewonnen&# 8217; t. Sie sollten eine Einkommensteuer Experten in Ihrer Nähe suchen, die Sie bequem arbeitet mit und die mit dem Design vertraut ist, Illustration und Fotografie Berufen.

Auch hier bietet mir keine Steuerberatung. Ich bin kein Anwalt, Steuervorbereiter oder CPA. Wenn Sie die Schritte für sich selbst nehmen oben auf die Fragen und Antworten basieren, bevor Sie fortfahren alles mit Ihrem Steuerberater bestätigen.